经济责任审计的方法

经济责任审计的方法就是指在审计过程中.为完成审计任务。达到审计目标所采取的方式、手段和技术的总称。经济责任审计除了要关注被审单位财政财务收支的真实合法效益情况之外.更需要对审计对象主要经济工作目标完成情况、重大经济决策及实施效益(效果)情况、内部控制制度健全有效情况以及领导干部遵守财经纪律和廉政规定情况作出评价。

经济责 审任计

经言 任计审的方法斋责 济经责任审 的计方法就是指在实性和策资决料的完整性四方个面理度制、资产管制度理、廉政设制建审计过程中 .完成审计任务, 到考虑。决谓策内的容合法性,为达所就是 的度立建和执行情况各 .项规章 制效有.制度是否落到审实计标目所采 取方的式、手和技段核实建设项 目招、商 引、资对外 度是投否全、建

的术称总济经责审任计除要了关资、地出让、土大宗资采购物、额大处 .是否符合本单的实位际否。能是注被审单财位政财务收支的真合实资金分配、权制改度、有革资产 维护单财位产物资 的安全和完整。产国 效法益情况之外 .更需要审对计对处 等置重大 事项的 策决是 符否合国审查所在单 位资产变动情况揭示 .主要经济象工作目完成情况标、重家财 法经规的规定 .对外签订的各单 位制的定济经管理政策效的果及 大济决经策及施实效益 (果 效 )情类济合同经是否在存合法不明或显管理不善造成损失浪费等问题. 衡况、内部控制制 健度全有效 况情有以公平失的条款所决谓策程序的 是量否能有效地防止 违规违纪行 及领导干部遵守财经纪律和廉政规规 性范就应该.去测试决策机制是 为.是否有利于改机关善内部管理 . 定 况情出评价作经济责任审中否计有效、决策 程序是否规范以及决堵塞漏洞提高.机关作工效率资和有 的这 些不同于他其类型审计的特殊策方式是否民 .也主就是 审说查重 金使用效益 .因无内控度制不严、需 求对审.计的方法提也出更了多决大事策项是否建立了相应的议事 管理松散等造成损失浪费及其他 的经求要同不常于规财政财务收 支规则和有 效的决 策制机与群.众利 济事故问题审计经.济任责审计 结果报告 评的益密切相关的重大决策事项是否建 价部 .分只有涵盖上述各方面 能立才了社会公示 制、专度咨询家制度的任履行情况。 一

、四计对象个廉人情政况审通过 财政支收务、收支相关 资财

更观全面客地映反被审 计 人经责济和决策责任追究制度等 审查重大料及整审个计过程 .来衡领量导部

干经济策事决是否按项照定规的程序遵守经财纪和律政廉规情定况主要 行执工.程项目是切否按实相照 关审计领导干部配备车辆 住和分配 房、

经济 工作目标完的成 通过 查阅被单深的工作位目标制度规定的程序向社会公开或按规 是 否合符定 .是否报规销应由个人 f计 1划考核检查结果、、务业档案定等进 招投标行审查大重决策 事项支费付用.是否占用公款公物.是否业务料资衡 .量审计对象在 任其期是遵否民主集中制循原则是.否存利用职为权他人经济担保 .是否 内主要经直工作目济完成情况标。首 在反违策程决序个 擅人决定大自额亲属系在其管理范围内经商 .是否 先要需清弄上楚级主管部门和 本级资金作运.是否经过集体讨论。所谓多工拿资金资等人所个得 .讯通工政 府门向其部在部所门下达的项各决策效果真的实性 .主要审 查策决具和讯通是费否符合规定还应该有从单位 务财否是公开购 .活动的买经济标指、济经任责有哪些。例如 .确 定的各项标目是否正真实现. 对于一 政级府 主要领导的经济责 任无谎决报策果 .效同时 要需计审人审批、付款经、三办个环节是 否分计 .需审要事 明先确财政收征入收员结合实际采取.种多方式验决检置 .财支务和单出位能是职否关联 ,务任、 缴税利保基、金征收上、社债 的策果效.看否获是得了 预计的经公办和家庭通用物品的更新和替换务偿还、商引资、招专项资拨金付、济效益或社会 效益是 .否到达了设否正常是. 定资固购建产的决策程序

节能减排、环境保护、资源利用主等计要求和预效果期所谓决策资料 是否规范来衡量领导干部 遵守财经要济经核考标指的目在标么什平水 的完性整主.要审查重大决策事项律和纪廉洁自律的情况。 上其 .次要了解被审计人为完成 相关的资管理料否是规 .内范容是 通过这些需方。集法数据、析 分收这 目标些做的所工作.以及取 的得 否完整,否建立项 目 的立文项件、整理.后运用到审 评计价中 ,去是 而对 果效当然 .包括整个程过还中存在 行可性报告、外签订的合同、体审计 象对工作目的执行标力、重 大对 集的问题 同还时应重 点了是解否存 讨论形的成议会纪要等资档案料在弄 虚作假情的况无,征应未征、有 、三内控制度的建立健全

济经决策的科 性学、内控制度的完

应缴不缴、造财政成收入流失响、影 地方财平政衡的问。 二题、大决策的制定及实施重 整性 个人及廉的洁律进自行客全观通过集被审收计任职期人间出面评价的随着经的济展发和计 审台类各理制管度.量被衡计人所审技术手的段不更新 .断济经责审任 在 部 门内部控制制度健 有效全情计工作在法方上还会不断创新. 为通 过阅被查审单位的会议 记况。通过单对位内部财的管理务监进一步加强和完善干部监督 权和力 录、 议纪要、协议同资等料,会合 衡督和产管理等资制度建的健全立及制 约机制作出更大贡的献。

量被计审所人作重经大决济策及实执行况情审计 .的检是否查国家在施效果可以。从决内策容合的性法、关有策政的基上础立建健全 了部 决策门序的程规范性决、策果的真效规制章度重点.审查本部门业管 A u务dt i Di s l M ya 029 No. eg t .0 5 ( 者:龙。兆作任单位 :肃省计厅经审责一处 甘) (自 《肃审计》兰州 2)0 ..8 )2甘 (摘 0, 329~ 9 回

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